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昭通市威信县人民法院2017年度部门决算

威信县人民法院·(2018-8-15 9:40:13)·其它公告

昭通市威信县人民法院2017年度部门决算

第一部分  昭通市威信县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 昭通市威信县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

威信县人民法院是国家审判机关,在县委的领导下,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会和上级法院的监督,主要职责是:1.领导全院的司法行政管理工作和人民法庭的工作。2.依法审判法律规定的由基层人民法院管辖辖区内的刑事、民事、经济、行政等案件,依法审理上级法院指定管辖的案件,在审判工作中结合实际,提出司法建议,依法行使司法决定权和司法执行权。3.管理本院的有关经费和物资装备、基础设施建设等工作,在审判工作中宣传法制,承办其他应由本院负责的工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,威信县人民法院始终坚持为人民司法的宗旨,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,以不断深化司法体制改革为动力,全力推进以审判为中心的各项工作,并取得了积极成效。

1.充分发挥审判职能,竭力提供司法服务

2017年,我院共受理各类案件2899件,同比上升14.58%;结案2824件,结案率97.41%,同比上升1.76个百分点;结案标的约2.5亿元。

严惩刑事犯罪,服务平安威信建设。共受理各类刑事案件167件,审结162件。依法严惩发案率高的故意伤害、强奸、盗窃等侵犯公民人身、财产权利的案件84件,判处罪犯112人,提升群众安全感;严厉打击聚众斗殴、贩毒持毒等妨害社会管理秩序的案件39件,判处罪犯65人,维护良好社会秩序。审结未成年人案件1620人,缓刑11人,让失足未成年人尽早回归社会。审结贪污贿赂等职务犯罪8件,判处罪犯10人,推进反腐败工作深入开展。重视刑事附带民事案件调解工作,调解案件12,标的32.98万元,减少社会对抗,修复社会关系。

化解民事纠纷,服务和谐威信建设。共受理各类民商事案件1768件,审结1737件,结案率98.25%。坚持调解优先,调判结合的原则化解矛盾纠纷,调解、撤诉案件938件,调撤率54%,努力实现案结事了人和。审结婚姻家庭纠纷案件611件,依法保护妇女、老人、未成年人合法权益,弘扬孝老爱亲的家庭美德,构建和谐社会细胞;审结各类合同案件746件,维护经济秩序,促进社会诚信;审结侵权类案件376件,引导睦邻友好,化解社会矛盾。

化解官民矛盾,服务法治威信建设。共受理行政案件4件,全部结案息诉,推动构建和谐行政管理关系;受理非诉行政审查案件26件,依法维护行政执法权威。在镇、彝、威三县行政案件集中到镇雄法院审理后,我院积极协助辖区内行政案件的办理,协助送达文书200余人次。参与行政管理部门行政执法培训,促进行政机关依法规范高效行政。

加大执行力度,服务诚信威信建设。共受理执行案件934件,结案892件,执结率95.81%,执行到位金额5843.72万元。以“用两到三年时间基本解决执行难”为目标,认真开展清理积案、执行攻坚“迅雷行动”、涉金融案件集中执行、假日执行等活动,尝试分段执行方法,执行资产进驻淘宝网拍卖。加强扣划存款、拍卖财产、拘留、发布“黑名单”等强制执行措施,共发布失信被执行人名单383人、拘留43人次、罚款2.1万元,提高执行威慑力。通过扎实工作,今年以前的案件,除法定事由外全部执行完毕;今年新收案件有财产可供执行的全部在6个月法定期限内基本执行到位。注重涉民生案件优先执行,成功执结涉农民工工资案件282件,到位金额约460万元;执结其它涉民生案件296件,到位金额约2989万元。

2.全面提升审理质效,竭力推进司法公正

司法改革有新推进。按照中央加强法官正规化专业化职业化建设、全面落实司法责任制的要求,积极推行员额法官单独职务序列管理,科学构建新型审判团队。新修订《司法责任制暂行办法(试行)》等七个规章制度,坚持有序放权与有效监督相结合,明确院庭长权力责任,明晰院庭长权力清单,突出主审法官、合议庭的办案主体地位。成立刑事、民事专业法官会议,调整审委会职能,逐步实现让审理者裁判、由裁判者负责的司法责任制目标。

办案效率有新提升。面对案件迅猛增长的严峻形势,我院创新工作举措,全力提升办案效率:一是全院干警勇于担当,自觉“五加二”“白加黑”辛勤奋战,员额法官人均结案118件,平均每周结案2.3件,个人办案最多达149件。二是主动接受县委领导,积极争取政府支持,面向社会招录合同制书记员、协警共计40人,充实办案力量,加快办案速度。三是深入推进案件审理“繁简分流”,快速审结168件小额诉讼案件(平均审限12.82天),使当事人合法权益得到及时保护。

审判管理有新举措。一是改革并完善质效评估体系,加强审限管理和审判流程监督,促进审执质效提升。审管办对全院案件办理及时跟踪,对临近审限的案件及时提醒、催办督办,确保案件在审限期内结案。对判决结案的案件严格评查,由审管办、分管领导、各团队负责人分别评查1/3,共评查出瑕疵案件52件,对存在的问题及时通报,限时整改。二是落实人民陪审员制度,80名人民陪审员参加审理案件312人次,充分发挥人民陪审员既是审判员,又是监督员的职能作用。

司法公开有新拓展。充分利用信息化深化司法公开,加强审判流程、执行信息、裁判文书以及庭审直播“四大公开平台”建设。凡开庭审理的案件100%庭审录音录像,不涉密裁判文书100%上网,六月份后公开开庭审理的案件100%网络直播。共上网裁判文书934份,直播庭审336件,直播案件数量在全市法院排名第二,以公开促公正,构建公正、开放、透明、便民的阳光司法机制。

3 . 积极加强队伍建设,着力提升司法能力

党性教育和业务培训有新成效。坚持“抓党建带队建促审判”的工作思路,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真组织干警学习《党章》、社会主义核心价值观、十八届六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及十九大精神,切实加强干警思想政治教育。加强干警业务培训,通过上级法院培训干警49人次,通过视频培训干警800余人次,其他途径培训干警25人次,强化干警业务能力建设。开展庭审观摩,提升法官驾驭庭审能力。开展书记员培训,增强书记员庭审记录、卷宗整理、办案系统操作技巧,提升书记员辅助审判执行工作能力。加强普通话培训,增强干警普通话沟通能力,提升法院文明规范的司法形象。通过学习培训全覆盖,党建工作成绩显著,1名干警被市中级法院评为优秀党务工作者,2名干警被市中级法院评为优秀共产党员,2名干警记个人三等功,2个集体被市中级法院授予先进集体荣誉称号。

纪律作风和廉政建设有新思路。层层签订党风廉政建设责任书。专题召开廉洁建设工作会议4次,新增和修订管理制度8个,严格用制度管人管事。加大日常管理、监督力度,坚持上下班打卡和不定期审务督察制,对迟到早退、审执作风、庭审着装、语言行为等方面发现的问题及时整改,防微杜渐;加大节假日风险节点管理。强化重要岗位、重点环节、要害部门的监督,抓好廉政谈话制度,坚持主审法官承诺制,严防逐利违法、徇私枉法等司法腐败现象发生;在执行环节,加强强制执行措施的监督介入,规范执行款物管理,确保公正司法、廉洁司法。

精神文明建设有新成果。巩固市级文明单位建设成果,以夯实的文化软实力,提升干警凝聚力、向心力、战斗力及创新能力。利用五一节等时间节点,开展有益的文体比赛活动;开展书记员技能比赛,我院选派的书记员获全市法院书记员比赛一等奖,全省法院书记员比赛第二名;积极参加全县“最美纪检人”演讲比赛,我院选派的选手获二等奖;组织廉洁建设征文比赛,我院干警撰写的文章获全市法院“廉洁伴我行”征文比赛优秀奖;发起“献爱心”活动,倡议干警为因病入院的贫困户捐款8000余元;组织干警健康体检,关注干警身心健康;开展荐书活动,党组成员轮流为干警推荐心中的好书,引导干警读书学习;开展“四好”部门评比活动,对全院5个先进集体、15名优秀干警、2个优秀党支部进行表彰,努力激发全院干警比学赶超、创先争优意识。

4 . 努力创新服务举措,尽力落实司法便民

司法便民有新措施。积极回应人民群众新期待,做好便民服务站工作,坚持每月在便民服务站工作1天;在纠纷调解、执行信息摸底等方面充分发挥“基层调执领导组”优势,及时化解矛盾纠纷;坚持村、社法官联络卡制度,方便群众法律咨询。加大对老、弱、病、残、远、贫等不方便参加诉讼的当事人及典型案件巡回审理力度,方便当事人诉讼,促进普法工作开展,共巡回审理案件846件(其中县外巡回59件,异地开庭10件)。对涉及农民工及留守儿童、空巢老人、残疾人合法权益的案件开辟绿色通道,实行立案上门、审理到户、执行款送到家的司法服务;对外出务工的当事人,强化案件办理电话、短信、微信等方式沟通协调,邮寄、彩信、电子邮箱等方式送达文书。

诉讼服务机制有新完善。从细处下功夫,在立案大厅完善诉讼引导、诉讼费预收结算、查询咨询、材料收转、信访接待等工作机制,为当事人提供一站式服务。选择审判经验丰富、善做群众工作的精干力量充实服务中心,尽最大努力让当事人办事方便快捷。强化窗口部门干警服务理念,提高诉讼服务中心服务能力建设。共办理群众来信29件,接待群众来访309人次。积极落实司法救助,为15名特困执行申请人发放司法救助金20.2万元,帮助他们渡过难关;为困难当事人减、缓、免诉讼费79.11万元,让有理无钱的人打得起官司,让有理有据的人打得赢官司。

司法宣传有新效果。做好“两网一博”及“微信公众号”的管理和维护,宣传全院工作亮点,提升法院司法形象;及时发布典型案件信息,通过“掌上威信”“我是威信人”等民间大量转载,用身边案件教育身边人,提高人民群众尊法守法用法意识。全年共发布各类新闻信息405篇、新浪微博500余条,被各级各类媒体重复采用840篇次。深入学校、走上街头开展普法宣传、法律服务工作8次。

5 . 加强基础及信息化建设,积极适应新时期发展需要

基础设施建设有新进展。对院机关审判法庭进行功能完善,增建第四审判法庭,满足案件审理需要。在新看守所规范建成了一个集审判法庭和远程提讯为一体的远程视频提讯室。对门禁系统进行升级,强化安保措施;在窗口部门和关键岗位安装高清摄像头,实现执法办案全流程记录、可回溯监督。努力推进石龙社区新审判大楼建设。

信息化建设上新台阶。启动数字化档案建设,对历年来已结案件逾百万页卷宗进行电子扫描整理。建成5个数字化法庭,购置5套庭审直播设备、1套巡回审判设备,确保信息化硬件设施齐备。斥资安装1套安全策略软件,确保审判执行机密安全有序不泄密。强化案件办理网上流转、审批,调解书、判决书、裁定书100%电子签章,案件审理全程网上留痕,审判流程网上监督。建立内部微信工作群,常规通知网上传达,内部公文网上办理,使日常工作更加科学规范高效便捷。

6 . 围绕中心服务大局,接受监督力促公正

服务中心工作有新突破。选派3名干警参加“两高两铁”及城市建设工作;对扎西镇田坝村民小组部分村民拒不交出土地案件已受理强制执行。在脱贫攻坚工作中,调整充实4名干警参加驻村扶贫工作;抽调23名干警参加为期三个月的全县“脱贫攻坚精准识别”工作;安排3名干警参加特困低保清理识别工作;为部分乡镇脱贫攻坚工作中的法律和政策适用问题提供指导;在紧张的办公经费中挤出部分资金为挂钩村购置电脑、空调等设备,全力支持县委中心工作的开展。在精准识别工作中,我院干警深入基层、亲民爱民的形象得到群众好评和县乡党委政府认可。

接受外部监督呈新局面。积极争取党的领导,定期向县委汇报工作,及时向县委汇报重、特大敏感案件;积极争取人大、政协监督,按时向县人大、政协报告法院年度工作,专题向县人大报告刑事审判工作,及时收集人大代表、政协委员对法院工作的意见建议;邀请人大代表、政协委员参加我院“阳光审判”活动;积极配合检察机关的法律监督,及时向检察机关提供裁判文书、审判档案,使之监督有据;通过新浪网庭审直播等方式,接受新闻媒体舆论监督;将办案纪律、每月考勤和案件办理情况在院机关醒目位置公开,主动接受群众监督。构建了党委领导,人大、政协及社会各界监督的多层级监督体系,将审判执行工作置于全社会监督之下,确保案件办理公平公正。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年威信县人民法院年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县人民法院2017年末实有人员编制74人。其中:行政编制74人(含行政工勤编制3人),无事业编制人员;在职在编实有行政人员70人(含行政工勤人员3人),无事业人员。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年威信县人民法院年度收入合计1876.50 万元。其中:财政拨款收入1876.50万元,占总收入的100%2016年收入合计1559.40万元,全部为财政拨款收入。2017年比2016年增加了317.10万元,增长率20.33%,主要增长原因:12017年司法体制改革,人员工资进一步调整规范,工资福利支出比2016年增加了291.10万元;22017年基本建设支出300万元,比2016年的161万元增加了139万元。

二、支出决算情况说明

威信县人民法院2017年度支出合计1876.50万元。其中:基本支出1166.45万元,占总支出的62.16%;项目支出710.05万元,占总支出的37.84%。2016年支出合计1559.40万元,其中:基本支出1398.40万元,项目支出161.00万元。2016年相比,支出合计增加了317.10万元,其中:基本支出减少了231.95万元;项目支出增加了549.05万元。变化主要原因:12016年中央和省级转移支付的办案业务费和业务装备费均列支在基本支出中,因此2016年基本支出略高于2017年;22016年项目经费只有新建审判法庭基建支出,而2017年项目经费支出包含基建支出、中央和省级转移支付的办案业务费和业务装备费以及非税收入返还,因此2017年项目支出相比2016年增加较多。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障威信县人民法院机关及派出法庭正常运转的日常支出1166.45万元。与上年对比减少了231.95万元,主要原因是:2016年中央和省级转移支付的办案业务费和业务装备费均列支在基本支出中,因此2016年基本支出略高于2017年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.41%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障威信县人民法院机关及派出法庭为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出710.05万元。与上年对比增加了549.05万元,主要原因是:2016年项目经费只有新建审判法庭基建支出,而2017年项目经费支出包含基建支出、中央和省级转移支付的办案业务费和业务装备费以及非税收入返还,因此2017年项目支出相比2016年增加较多。具体项目开支及开展工作情况:主要用于办案交通费、法律文书印刷费、公告费、案件执行费、办案差旅费、陪审员费用、司法勘验鉴定费、审判场地租赁费、邮电通讯费、劳务费等和审判执行业务相关的业务支出及信息化建设支出、新建审判法庭建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1876.50万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了317.10万元,主要原因是:12017年司法体制改革,人员工资进一步调整规范,工资福利支出比2016年增加了291.10万元;22017年基本建设支出300万元,比2016年的161万元增加了139万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.公共安全(类)支出1616.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%主要用于:行政运行经费支出、办案业务经费支出、业务装备经费支出、信息化建设经费支出、新建审判法庭支出,是用于保障单位工资福利、日常公用经费、单位审判、执行案件办案业务费和基建项目等工作。

2.社会保障和就业支出155.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费、退休人员经费和死亡抚恤金开支。

3.医疗卫生与计划生育支出26.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%主要用于基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出77.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%主要用于缴纳住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.06万元,支出决算为39.30万元,完成预算的68.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为零,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为32.63,完成预算的80.57%;公务接待费支出决算为6.67万元,完成预算的40.28%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年“三公”经费预算数是依据2016年决算“三公”经费支出数而来,2017年“三公”经费支出严格控制支出范围和标准,支出规模控制较好。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13.34万元,下降25.34%。其中:因公出国(境)费支出决算均为零,无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少15.51万元,下降32.22%;公务接待费支出决算增加2.17万元,增长48.22%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:12017年实行公务用车改革,威信法院原车辆编制从9辆减少为4辆,运行维护费用大大降低,且没有公务用车购置支出;2、严格落实中央八项规定,厉行节约、杜绝浪费,加强公务接待审批程序,严格控制接待范围和标准,公务接待费支出规模控制较好。

需要特别说明的是公务接待费增加的主要原因是:威信法院地处云、贵、川三省交界处,近年来由于道路交通条件得以改善,跨县经济流通活跃、私家车保有量逐年增多等因素,引起跨区域经济纠纷和交通肇事案件数量增多,毗邻法院之间在工作联系上比较密切,因此接待费略有增加。另外,由于以前年度,公务接待费核定基数过低、不合理,不能适应单位正常公务接待工作需要,也是导致接待费略有增长的一个原因。2017年,威信法院办理各类案件2899件,与上年相比增幅14.58%。虽然我院公务接待费增加了2.17万元,但增加后接待费支出6.67万元,仍远远低于全市法院系统接待费平均水平。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出为零;公务用车购置及运行维护费支出32.63万元,占83.03%;公务接待费支出6.67万元,占16.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.63万元。其中:

公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护支出32.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于院机关及派出法庭案件审判、执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.67万元。其中:

国内接待费支出6.67万元(其中:外事接待费支出为零),共安排国内公务接待328批次,接待人次957人(其中:外事接待人次为零)。主要用于跨区域案件办理、上级检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出为零。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出191.45万元,与上年对比减少了482.19万元,变动原因:中央转移支付办案业务费和业务装备费,以及诉讼费、罚没款返还的支出在2016年决算时列入了机关运行经费,而2017年此部分支出属于项目支出,不计入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于院机关和派出法庭的水费、电费、公务用车运行维护费、单位行政人员公务交通补贴、公务接待费和工会经费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,威信县人民法院资产总额3400.61万元,其中,流动资产1165.84万元,固定资产928.84万元,对外投资及有价证券为零,在建工程1305.92万元,无形资产为零,其他资产为零(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少225.10万元,其中固定资产增加96.56万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3400.61 

1165.84 

928.84 

 

 

 

 

 

1305.92 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额为零。

(四)其他重要事项情况说明

无。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

【人民法院业务费】

人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事物、农林水事物、交通运输、商业服务也等事物、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算,收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。



















 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
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